BANNER1.png

KOMAG Institute of Mining Technology

MISSION

Innovative solutions for economy.

VISION
Research and development centre of organizational and proprietary structure adapted to the market activity in the European Research Area and of the organizational culture creating a friendly climate for generating new ideas and realizing innovative activities, i.e. transforming new ideas into new products.
Read more

Design

Designing of machines and equipment

Tests

Laboratory of Applied Tests

Certification

Assessment of products' conformity

Projects

Projects realized by the KOMAG Institute from European Funds

 

Rok 2024

Termin kontroli: 15.02 - 21.02.2024 r.

Instytucja kontrolująca: Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji FRSE Narodowa Agencja Programu ERASMUS

Zakres kontroli: Sprawdzenie realności działań zgodnie z umową finansową

Zalecenia pokontrolne: brak zaleceń

 

Termin kontroli: 21.03.2024 r.

Instytucja kontrolująca: Komendant Wojewódzki Policji

Zakres kontroli: Kontrola działalności gospodarczej

Zalecenia pokontrolne: przedłożenie aktualnego orzeczenia lekarskiego i psychologicznego (osoby uprawnionej do kierowania działalnością gospodarczą objętą zakresem koncesji)

 

Rok 2023

Termin kontroli: 28.11.2023 - 12.02.2024 r.

Instytucja kontrolująca: Ministerstwo Aktywów Państwowych

Zakres kontroli: Kontrola problemowa realizacji zadań obronnych

Zalecenia pokontrolne:

  1. Problematyka przygotowań obronnych w zakresie organizacyjno-planistycznym w Instytucie realizowana jest na poziomie, który zapewnia warunki do właściwego planowania zadań w czasie pokoju i ich wykonywania w czasie podwyższania gotowości obronnej państwa i w czasie wojny.
  2. Poziom przygotowania merytorycznego i zaangażowania kadry przewidzianej do realizacji zadań obronnych należy uznać za właściwy.
  3. Przedmiotowa kontrola miała za zadanie – oprócz celu wskazanego na wstępie – podnieść świadomość wśród Kadry Kierowniczej Instytutu, związaną z realizacją zadań w ramach powszechnego obowiązku obrony oraz przybliżyć istotę i znaczenie obowiązków w zakresie zadań obronnych, określając metody ich realizacji.
  4. W celu usunięcia stwierdzonych w trakcie kontroli niedociągnięć należy:
  • Opracować w sposób właściwy Tabelę Realizacji Zadań Operacyjnych, w której należy wpisać komórki organizacyjne ITG KOMAG i przypisać stosowne oznaczenie w zakresie realizacji przez daną komórkę organizacyjną zadania operacyjnego. Ponadto w kolumnie uwagi tej tabeli należy wpisać nr karty realizacji zadań operacyjnych, która została opracowana dla tego zadania i planowany czas realizacji tego zadania.
  • Uszczegółowić treść kart realizacji zadań operacyjnych w zakresie opisu procedur/przedsięwzięć realizacji poszczególnych zestawów zadań i wskazać precyzyjnie zespoły i osoby realizujące zdania oraz podmioty współdziałające w realizacji zadań zarówno zewnętrzne jak i wewnętrzne. Do opracowania procedur realizacji poszczególnych zadań operacyjnych włączyć osoby funkcyjne (kierowniczą kadrę) Instytutu stosownie do zakresu ich kompetencji i posiadanej wiedzy merytorycznej.
  1. O stanie realizacji zaleceń pokontrolnych przesłać, najpóźniej w terminie trzech miesięcy od otrzymania niniejszego protokołu, pisemną informację do Dyrektora Departamentu Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego MAP.

 

Rok 2022

Termin kontroli: 17.01 - 9.02.2022 r.

Instytucja kontrolująca: ZUS O/Zabrze

Zakres kontroli: Kontrola okresowa

Zalecenia pokontrolne:

 

Termin kontroli: 26.05.2022 r.

Instytucja kontrolująca: Komendant Wojewódzki Policji

Zakres kontroli:

  • zgodność wykonywanej działalności gospodarczej z wydaną koncesją,
  • przestrzeganie warunków wykonywania działalności gospodarczej,
  • ocena wykonywanej działalności gospodarczej z punktu widzenia obronności lub bezpieczeństwa państwa albo porządku publicznego,

w zakresie obrotu materiałami wybuchowymi, wytwarzania i obrotu amunicją, a także ich przechowywania i ewidencjonowania.

Zalecenia pokontrolne:

  • uzupełnić brakujące dane zgodnie z § 6 pkt 1, 2, 6, § 12 pkt 6a, § 8, § 11 pkt 6a, §5 pkt 2 oraz § 12, rozporządzeniem MSWiA z dnia 30.10.2019 r. w sprawie ewidencjonowania przeznaczonych do obrotu oraz przyjętych na przechowanie lub w komis materiałów wybuchowych, broni, amunicji oraz wyrobów i technologii o przeznaczeniu wojskowym lub policyjnym oraz transakcji obrotu i transakcji w zakresie pośrednictwa,
  • opracować plan na wypadek postępowania na wypadek zagrożenia życia lub zdrowia ludzi, mienia oraz środowiska zgodnie z art. 42 ustawy z dnia 13.06.2019 r. o wykonywaniu działalności gospodarczej w zakresie wytwarzania i obrotu materiałami wybuchowymi, bronią, amunicją oraz wyrobami i technologią o przeznaczeniu wojskowym lub policyjnym oraz rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 28 grudnia 2020 r.w sprawie wymagań, jakim powinien odpowiadać plan postępowania na wypadek zagrożenia życia lub zdrowia ludzi, mienia oraz środowiska.

 

Termin kontroli: 4.07 - 6.07.2022 r.

Instytucja kontrolująca: Ministerstwo Aktywów Państwowych

Zakres kontroli:

  • działalność finansowa,
  • organizacja i jakość pracy Instytutu,
  • jakość zarządzania instytutem,
  • realizacja wniosków i zaleceń pokontrolnych.

Zalecenia pokontrolne: brak uwag i zaleceń.

 

Termin kontroli: 28.07 - 5.08.2022 r.

Instytucja kontrolująca: Komendant Główny Policji

Zakres kontroli:

  • zasady i sposoby realizacji zadań ochrony osób i mienia,
  • sposoby użycia przez pracowników tych formacji środków przymusu bezpośredniego lub broni palnej,
  • posiadanie przez pracowników ochrony niezbędnych kwalifikacji.

Zalecenia pokontrolne: nie sformułowano.

 

Termin kontroli: 26.08.2022 r.

Instytucja kontrolująca: Archiwum Państwowe Katowice O/Gliwice

Zakres kontroli: Kontrola przestrzegania przepisów ustawy o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach.

Zalecenia pokontrolne:

 

Termin kontroli: 28.12 - 29.12.2022 r.

Instytucja kontrolująca: Ministerstwo Aktywów Państwowych

Zakres kontroli:

  • tworzenie warunków do realizacji zadań obronnych,
  • realizacja planowania operacyjnego,
  • przygotowanie systemu kierowania obroną państwa (w tym funkcjonowanie systemu stałego dyżuru),
  • przygotowanie rezerw osobowych jednostek organizacyjnych przewidzianych do wykonywania zadań obronnych,
  • planowanie i realizacja szkolenia obronnego

Zalecenia pokontrolne: w celu usunięcia stwierdzonych w trakcie kontroli niedociągnięć należy:

  • opracować w sposób właściwy Tabelę Realizacji Zadań Operacyjnych, w której należy wpisać komórki organizacyjne ITG KOMAG i przypisać stosowne oznaczenie w zakresie realizacji przez daną komórkę organizacyjną zadania operacyjnego. Ponadto w kolumnie uwagi tej tabeli należy wpisać nr karty realizacji zadań operacyjnych, która została opracowana dla tego zadania i planowany czas realizacji tego zadania.
  • uszczegółowić treść kart realizacji zadań operacyjnych w zakresie opisu procedur/przedsięwzięć realizacji poszczególnych zestawów zadań i wskazać precyzyjnie zespoły i osoby realizujące zdania oraz podmioty współdziałające w realizacji zadań zarówno zewnętrzne jak i wewnętrzne. Do opracowania procedur realizacji poszczególnych zadań operacyjnych włączyć osoby funkcyjne (kierowniczą kadrę) Instytutu stosownie do zakresu ich kompetencji i posiadanej wiedzy merytorycznej.

 

Rok 2021

Termin kontroli: 14.01 - 15.01.2021 r.

Instytucja kontrolująca: IDIPSUM Sp. z o.o. na zlecenie NCBR

Zakres kontroli: Kontrola finansowa i merytoryczna projektu KOMTRACK

Zalecenia pokontrolne:

  • Beneficjent w porozumieniu z partnerem, u którego stwierdzono nieprawidłowość i opiekunem projektu w NCBR powinien dokonać zwrotu wydatków uznanych za niekwalifikowane.
  • Zaleca się aby konsorcjanci projektu przy składaniu kolejnych wniosków o płatność przywiązywali większą uwagę do prawidłowości rozliczania wynagrodzeń personelu projektu.

 

Rok 2020

Termin kontroli: 21.01.2020 r.

Instytucja kontrolująca: Komendant Wojewódzki Policji w Katowicach

Zakres kontroli: W zakresie koncesji B-012/2012

Zalecenia pokontrolne:

  • założyć i prowadzić ewidencje wytworzonej amunicji,
  • dla posiadanego obiektu magazynowego założyć i prowadzić kartę kwalifikacyjną. Ponadto w obiekcie magazynowym co najmniej raz w roku poddawać kontroli stan urządzeń elektrycznych, sygnalizacyjnych i odgromowych oraz innych instalacji znajdujących się w nim, pod względem spełniania wymagań właściwej Polskiej Normy zharmonizowanej, dokumentując wyniki kontroli pisemnym protokołem.

Zalecenia pokontrolne zrealizowane.

Termin kontroli: 18.02.2020 r.

Instytucja kontrolująca: IDIPSUM Sp. z o.o. na zlecenie NCBR

Zakres kontroli: Weryfikacja - kontrola projektu POIR

Zalecenia pokontrolne: Brak uwag i zaleceń.

Termin kontroli: 13.05-30.06.2020 r.

Instytucja kontrolująca: Najwyższa Izba Kontroli

Zakres kontroli: Gospodarka finansowa instytutów badawczych:

  1. Realizacja przychodów, w tym windykacji należności instytutu badawczego.
  2. Dokonywanie wydatków, w tym regulowanie zobowiązań oraz kształtowanie wynagrodzeń.
  3. Wykonanie zadań finansowania ze środków publicznych.
  4. Działalność podstawowa instytutu badawczego.

Zalecenia pokontrolne:

  • Potrzeba zabezpieczenia interesów Instytutu jako zamawiającego, poprzez zastrzeżenie w umowach zawieranych z wykonawcami kary umownej z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania przedmiotu umowy.
  • Obowiązek zapewnienia przeprowadzenia okresowych ocen dorobku naukowego i technicznego pracowników naukowych z częstotliwością określoną w art. 44 ust. 4 ustawy o instytutach badawczych tj. nie rzadziej niż raz na cztery lata.

 

Termin kontroli: 14.10 - 3.11.2020 r.

Instytucja kontrolująca: Izba Administracji Skarbowej w Katowicach

Zakres kontroli: Gospodarowanie środkami pochodzącymi z budżetu Unii Europejskiej Projekt POIR .04.01.04-00-0068/17

Zalecenia pokontrolne: Brak uwag i zaleceń.

 

Rok 2019

Termin kontroli: 22.02.2019 r.

Instytucja kontrolująca: IDIPSUM Sp. z o.o. na zlecenie NCBR

Zakres kontroli: Weryfikacja wniosków o płatność w ramach projektu POIR

Zalecenia pokontrolne: Brak uwag i zaleceń.

Termin kontroli: 28.03.2019 r.

Instytucja kontrolująca: IDIPSUM Sp. z o.o. na zlecenie NCBR

Zakres kontroli: Weryfikacja wniosków o płatność w ramach projektu POIR

Zalecenia pokontrolne: Brak uwag i zaleceń.

Termin kontroli: 05.04.2019 r.

Instytucja kontrolująca: IDIPSUM Sp. z o.o. na zlecenie NCBR

Zakres kontroli: Weryfikacja wniosków o płatność w ramach projektu POIR

Zalecenia pokontrolne: Brak uwag i zaleceń w zakresie prac ITG KOMAG.

Termin kontroli: 20-21.08.2019 r.

Instytucja kontrolująca: IDIPSUM Sp. z o.o. na zlecenie NCBR

Zakres kontroli: Weryfikacja wniosków o płatność w ramach projektu POIR

Zalecenia pokontrolne: Brak uwag i zaleceń.

Termin kontroli: 20.08-20.12.2019 r.

Instytucja kontrolująca: Ministerstwo Energii – Departament Kontroli i Audytu

Zakres kontroli: Weryfikacja nieprawidłowości opisanych w nadesłanej do Ministra Energii skardze na działalność ITG KOMAG w zakresie certyfikacji

Zalecenia pokontrolne:
Podjęcie działań mających na celu zapobieganie naruszeniom procedur (np. przeszkolenie pracowników w tym zakresie) oraz skuteczne monitorowanie terminów przy rozpatrywaniu skarg.

Termin kontroli: 16-20.09.2019 r.

Instytucja kontrolująca:Komendant Główny Policji

Zakres kontroli:

Zalecenia pokontrolne: Brak uwag i zaleceń.

Termin kontroli: 19.09.2019 r.

Instytucja kontrolująca: Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Gliwicach

Zakres kontroli: Ocena narażenia zawodowego

Zalecenia pokontrolne: Brak uwag i zaleceń.

Termin kontroli: 15.10.2019 r. – 30.04.2020 r.

Instytucja kontrolująca: Ministerstwo Energii – Departament Kontroli i Audytu

Zakres kontroli: Działalność finansowa, organizacja i jakość pracy oraz jakość zarządzania Instytutem w 2018 roku

Zalecenia pokontrolne:

  1. Wprowadzić postanowienia zabezpieczające należyte wykonanie umów cywilnoprawnych, w szczególności poprzez obligatoryjne potwierdzanie, w formie pisemnej, wykonania zleconych prac przed dokonaniem wypłaty wynagrodzenia wykonawcy, np. w protokołach zdawczo-odbiorczych.
  2. W odniesieniu do dokumentów finansowo-księgowych: korygować błędy w dowodach księgowych zgodnie z wymogami określonymi w Ustawie o rachunkowości oraz dokonywać płatności z tytułu wystawionych faktur w wyznaczonym terminie.
  3. Zaktualizować postanowienia Regulaminu organizacyjnego oraz dostosować do obowiązującego brzmienia Ustawy i instytutach badawczych.

Rok 2018

Termin kontroli: 23.02-5.03.2018 r.

Instytucja kontrolująca: Komendant Wojewódzki Policji w Katowicach

Zakres kontroli:
Obrót materiałami wybuchowymi oraz amunicją, a także sposób ich przechowywania i ewidencjonowania, w tym:

  • prawidłowość prowadzenia ksiąg ewidencyjnych materiałów wybuchowych i amunicji,
  • sprawdzenie przystosowania oraz zabezpieczenia obiektów i pomieszczeń, w których prowadzona jest sprzedaż, pod względem zapewnienia bezpieczeństwa,
  • przestrzeganie terminów zawiadomień o sprzedaży,
  • uprawnienia i kwalifikacje właściciela podmiotu oraz zatrudnionych w nim osób.

Zalecenia pokontrolne: Brak uwag i zaleceń.

Termin kontroli: 23.04.2018 r.

Instytucja kontrolująca: IDIPSUM Sp. z o.o. na zlecenie NCBR

Zakres kontroli: Weryfikacja wniosków o płatność w ramach projektu POIR

Zalecenia pokontrolne: Brak uwag i zaleceń.

Termin kontroli: 23-24.05.2018 r.

Instytucja kontrolująca: Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny

Zakres kontroli: Kontrola z zakresu higieny pracy

Zalecenia pokontrolne: Odświeżenie pomieszczeń w hali badawczej.

Zalecenia pokontrolne zrealizowane.

 

Subcategories